为深入贯彻集团公司内部管理制度,加强对各子公司财务管理工作,自5月29日起,集团财务管理中心深入各子公司开展财务检查工作。
检查主要围绕各子公司的资金管理、内控管理、财务管控、经营情况等展开,通过查看各子公司财务制度、会计凭证、账簿、存货盘点表等相关资料,针对检查中发现的各项问题与子公司财务人员沟通交流,并对存货管理、内控管理等方面提出整改意见。
财务管理是企业经营管理的核心。本次检查增强了各子公司财务会计基础工作规范意识,贯彻了集团财务“一体化”管理原则,有效提升了集团公司财务监督管理水平。
下一步,中心将坚持以问题为导向,做到深查、实纠、真改。针对各子公司资金管理、往来款项管理、款项结算、单据签批等各个环节流程,进一步做好建章立制工作,规范程序、降低风险,促进集团公司高质量稳健发展。